BUSCA RÁPIDA DE INFORMAÇÃO

Faça uma busca por uma palavra-chave.

CONTATO

Rua Jerônimo Farias Martins, 514 - Ed. Odoval dos Santos - Centro - 86225-000 - Santa Cecília do Pavão - Paraná

(43) 3270-1123

gabinete@santaceciliadopavao.pr.gov.br

Fomulário de contato Pedido de informação Andamento pedido Voltar para site
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta das 7:30 às 11:30 / 13:00 às 17:00 hrs

Publicações da categoria Pagamento de Diárias


SUMULA

Fica AUTORIZADO a Sra. Adriana Ferreira de Mello, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de Assistente Social, o valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), para despesas em viagem a Cidade de Londrina - PR, no dia, 14 de Maio de 2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO ao Sr. Sergio Semiceki Marcelino, ocupante do Cargo Efetivo Chefe do Posto de identificação Civil, o valor de R$ 90,00 (Noventa Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Cornélio Procópio - PR, no dia, 16 de Maio de 2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO a Sra. Rosimari de Oliveira Ynoue, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de Secretaria Municipal de Educação, o valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), para despesas com alimentação/ refeição em viagem a Cidade de Cornélio Procópio - PR, no dia, 09 de Maio de 2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO a Sra. Juliana Aparecida Santana, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de pedagoga, o valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), para despesas com alimentação/ refeição em viagem a Cidade de Cornélio Procópio - PR, no dia, 09 de Maio de 2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO ao Sr. Everton Martins da Silva, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de Diretor do Departamento de Compras, o valor de R$ 90,00 (Noventa Reais), para despesas em viagem a Cidade de Maringá - PR, no dia, 08 de Maio de 2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO a Sra. Adriana Ferreira de Mello, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de Assistente Social, o valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), para despesas em viagem a Cidade de Londrina - PR, no dia, 07 de Maio de 2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO a Sra. Valdirene Ap. Nicoletti, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de Assistente Social, o valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), para despesas em viagem a Cidade de Londrina - PR, no dia, 07 de Maio de 2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO ao Sr. Vanderlei Novaski Barbosa, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de Assessor Especial de Gabinete, o valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para despesas em viagem a Cidade de Curitiba - PR, no dia, 06 de Maio de 2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO ao Sr. Sergio Semiceki Marcelino, ocupante do Cargo Efetivo Chefe do Posto de identificação Civil, o valor de R$ 90,00 (Noventa Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Cornélio Procópio - PR, no dia, 03 de Junho de 2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO ao Sr. Vanderlei Novaski Barbosa, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de Assessor Especial de Gabinete, o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para despesas em viagem a Cidade de Curitiba - PR, nos dias, 22 a 24 de Abril de 2019.

 

SUMULA

Fica AUTORIZADO a Sr.ª Maria Leiza Gavioli dos Santos, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de Secretaria de Ações Públicas e Desenvolvimento Social, o valor de R$ 900,00 (Novecentos Reais), para possibilitar minha viagem até a cidade de Curitiba - PR, nos dias, 22 a 24 de Abril de 2019.

 

SUMULA

Fica AUTORIZADO ao Sr. Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal o valor de R$ 1.350,00 ( Um mil e Trezentos e Cinquenta Reais) para despesas referente ao deslocamento à cidade de Curitiba – Pr, para desempenhar atividades em favor da municipalidade nos dias 22,23  e 24/04/2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO a Sr.ª Danielli Pereira Costa, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de Diretora de Educação, o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas com refeição/alimentação e Hospedagem na Cidade de Foz do Iguaçu - PR, nos dias, 23 e 24 de Abril de 2019.

SUMULA

Fica AUTORIZADO a Sra. Conceição Aparecida Veroneze da Luz, ocupante do Cargo Efetivo e/ou Comissionado de Secretária Procuradora Jurídica, o valor de R$ 90,00 (Noventa Reais), para despesas referente ao deslocamento a cidade de Maringá - PR, e custear despesas com alimentação no dia, 15 de Abril de 2019.

 

SUMULA

Fica AUTORIZADO ao Sr. Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal o valor de R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais) para despesas referente ao deslocamento à cidade de Brasilia – Df, para desempenhar atividades em favor da municipalidade nos dias 08,09,10 e 11/04/2019.

Última atualização da categoria Pagamento de Diárias: 27/03/2024 14:30:55